为进一步加强学校财务管理,提高学校资金使用效率,12月22日,县教育局组织教育系统内审领导组对阙店中心校财务工作进行全面的审计。
审计组就这次县教育局组织的财务内审的目的和意义作了解释和要求,并对财务内审的流程做了详细的说明。随后,审计组领导们分别与学校班子成员代表、稽核组成员代表、教师代表以及学生代表进行了座谈和询问,详细查看了账目及相关资料等,全面了解该校的财政拨款收支、往来等其他资金收支、支出的真实性和合理性、内部控制、账簿、各种会计档案等情况。
审计进一步掌握了各校财务管理、资金使用情况,消除了学校财务管理中存在隐患,有效监督了各校义务教育保障经费的正常使用,提高公用经费的使用效益。(王玫瑰 特约通讯员:任炎生)